学校物品采购程序

2025-05-03 版权声明 我要投稿

学校物品采购程序(精选4篇)

学校物品采购程序 篇1

一、物品申购:

1、物品申购由部门负责人签字申请,必须填写正规物品申购单,如实填报详细内容、申报日期、数量、种类、用途、要求及物品到位的期限时间。

2、物品申购单送交库管员确认审查库存及填写价格、上次采买时间、数量等并出具意见签字。

3、呈报总经理审批签字。

4、物品申购单送交采购员按时、按量、保质采买入库。

5、特殊紧急物品经请示总经理后及时购买。

二、财务报销:

1、费用报销人必须提供申购单、入库单、发票,装订整齐后贴上费用报销单,如实填写清楚费用产生理由及用途、日期、数量、金额大小写并签具自己姓名。

2、呈报会计审核签字。

3、呈报总经理终审签批。

4、出纳见到手续齐全单据后再次复核无误方可报销。

5、各部门经办的费用、当月支出须在当月月底前结清账单。

三、要求:

1、物品采购和报销制度是财务制度中重要一环,各部门必须严格执行并遵守。

2、财务部有权拒绝不符合报销程序的账务,由此产生的损失由采买经办人自行承担。

3、采购员、库管员如不能按时保质保量提供已经审批的采买物品,将承担造成的一切损失,并对当事人进行处罚。

学校物品采购及管理制度 篇2

一、集中采购物品。各处室负责人应在学期末,列出下学期物品使用计划交总务处,总务处主任汇总经校长批准,采用招标方式,选质优价廉的商家供货。

二、零散采购。严格控制零散采购物品的次数和金额,未列入采购计划而又必须采购的,应提前十天列出使用计划,经校长同意,交总务处购买。

三、购物品,应按规定使用支票,少用现金。

四、验收入库。物品采购结束,库房管理人员根据物品采购清单逐项验收入、登记,财务人员根据库房管理人员签收的票据,给供货商结帐。否则,不予结算。

五、物品出库。物品出库要履行严格领发手续。一元以下物品,处室负责人(班主任)到库房直接领取;一元以上物品,处室负责人(班主任)凭在总务处办理的出库证到库房领取;一次领用物品数额较大,须经校长批准;物品外借,借物人须打借条,及时归还,否则,库房管理人员不予办理。

采购物品验收规范 篇3

一、配备验收设备及工具:

配备符合计量要求的计量器具,搬运货物的推车,盛装物品原料的用箱,开拆包装用具,必需的检测仪器。

二、验收的项目:

包括品种验收、数量验收、质量验收、价格验收。

三、验收方法:

1、品种验收:对采购的食品原料,据经验及验收标准进行验收。由于品种繁多,有些食品原料验收人员无法确认的或有异议的应请有经验的厨师或专业人员帮助识别验收。

2、数量的验收:食品原料有大包装的,首先清点大包装:一是逐件点数;二是集中堆码点数。在大包装清点同时,对大包装进行仔细验看,检查包装是否破损,渗漏等异状。大数点清后,再根据包装标注的个数、重量、规格、容量,对大包装内数量进行计量。对没有包装的原料、物资进行逐个点数、计量。

3、质量检验:

① 查验包装是否完好,对食品原料包装损坏及包装材料异常的验收时,及时给 予退换,防止入库后对食品原料质量产生影响。

② 查验包装的标识:食品原料的内容应符合《食品标签通用标准》、《饮料酒标 签标准》。其主要内容包括:食品原料名称、配料、表含量、制造商、经销商的名称及地址、生产日期、保质期、贮存指南、质量等级、产品标准号,对不符合规定的要求不予验收。

③ 抽样:在进行质量验收时,有的食品原料、物资,由于数量较大,不可能逐 一检验,只有大批中抽取有代表性的食品原料进行检验。抽样检验实行百分比抽样,及随机抽样两种方法。百分比抽样是不管这批原料的数量多少,均按统一百分比从中抽取样品;随手抽样,验收事先不考虑应抽取的样品,完全用偶然的方式抽取样品。一般每批抽取1件进行检验。

④ 样品检验:由于食品原料品种多,检验的方式各异,但主要感观检验法,验 收人员通过味、嗅、视、触、听觉等凭经验来检验食品原料质量好坏。

4、价格验收:验收时根据采购部通知定价。采购部根据采购合同及招标报价,同 供应商洽谈的订货价向验收员提供原料及物资的定价标准。

四、验收判定准则:

1、食用植物油类:从感观上看其透明度、色泽、气味是否跟正常植物油相似、无焦臭、酸败及其它异味及QS标记。

2、调味品类:酱油具有正常的色泽、鲜味。不得有酸、苦等异味、霉味、无浑浊、沉淀及霉花及QS标记。食用醋应具有正常的色泽、气味、滋味。无不良气味、怪味、无浑浊、沉淀、霉花、浮膜等及QS标记。酒类:从感官上看色泽是否纯正、无杂质、无沉淀、无异味、怪味,直观上看其包装及标签是否符合国家规定的指标及QS标记。盐、糖、味精晶粒均匀无异味杂味、无杂质等。

3、淀粉、胡椒粉、红曲粉等检查其包装是否完好,要求无破损结块、无杂质。

4、其他调味品(茴香、桂皮、丁香、辣椒):外观光洁,无霉斑,并看其保质期限。

5、鲜猪牛肉、冻鸡爪、鸡腿类:感观上看鲜肉的肌肉,有光泽、鲜红色均匀、脂肪洁白,外表微干或微湿,不粘手,肌肉有弹性,用手指弹压后,能立即恢复,气味正常。及有无检测检疫证明,开箱检查大小、变质、复冻现象。逐一检查。

6、水产品(主要为淡水鱼)类:感观上看新鲜有光泽,有一层清洁透明的粘液,鱼眼饱满外突角膜透明;鱼腮色鲜红清晰;气味正常无发臭和农药味,水草杂质等较少及无,来源于无锡及周边养殖场。冻产品应抽验开箱检查大小、变质、复冻现象,有无检测检疫证明。逐一检查。

7、蔬菜水果类:感观上看新鲜有光泽,不干蔫,具有其本身特有的色泽和香味,黄叶病霉斑较少(控制为5%)及无;不得有腐烂变质;农残符合指标要求。

8、蛋类:一般以每市斤8~9个来判别大小,用眼看、鼻嗅来判别是否新鲜,决定收与退货。按2%量进行抽查。

9、豆制品:应为当天新鲜供应,块型完整破损率在3%以下,无明显杂质和黑点。

10、干货类:检查其大小较均匀,包装无破损,产品无发霉虫斑现象;抽小量进行水泡检查涨发情况,发现有染色现象的予以拒收,并取消其合格供应商资格。

11、笋类:新鲜、水分充足、无损伤、虫斑及腐烂现象。

12、粮食类:面粉大米采购当内的,具有QS证及合格证的厂家;外包装上必须有明确的品名、产地或生产商、生产日期、批号、规格、等级等。

物品采购和发放制度 篇4

为规范办学行为,严肃财经纪律,明确学校采购流程和相关要求,根据政府采购和廉政建设的相关规定,经学校研究决定,并报请校职代会表决通过,特制定本制度。

第一条

【申购】每学期初,库房部门根据上学期各类物品消耗使用情况作出书面报告,由各部门(班组)提出物品需请计划,由分管副校长组织部门领导、班组负责人研究提出购买计划,并提请校行政会议审核,作出本学期需购置办公用品种类、数量的方案,报请校长审批。

第二条 【采购】 对各处室、各部门需采购的物资,先填写《物品购买申请单》报分管副校长审核,校长审批同意后,由主管副校长组织人员采购,采购时不得少于2人参加,不经学校同意自行购置的物品不予报销。主管副校长总务主任要在采购前比价,采购后核实,对整个流程负责。大型物品采购,按照《政府采购法》严格按程序要求申报采购。所采购物品,凭发票核对实物报销,所有发票要报销时,需由保管员核实验收、签字。

第三条

【验收】办公用品、物资购进时,由采购人员或经手人把原始发票票据及物资交给保管员,由保管员验收入库,填写入库单,采购人员凭入库单及原始发票,以及验收人员签字后,主管副校长审核后方可报销。

第四条

【发放】办公用品分为发放和借用两类。对于发放的物品,由班组领导签字,报经主管领导审核后,由财物保管员发放,领

物人签字;对于借用物品,由校长批准,办理借用手续,使用后归还,损坏或丢失按学校有关赔偿制度赔偿。

第五条

采购坚持采办、验收、保管三分离的原则。采购后物品须交保管员验收、记帐入库,申请人方可登记领用。

第六条

对教学一线的办公用品保证供应,并在此基础上,厉行节约,坚决杜绝滥发和不合理消耗。

第七条

加强财务购置发放的科学性、计划性,保管员根据出库单及时签账,每月报告库存情况和预购计划,以便掌握物品实际数量,为采购人员及领导作出决策做好参谋,防止造成资金浪费。

第八条

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